一、采购人名称: ******卫生院
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号: ************106
五、合同编号: 11N************
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 TJ22 剪刀 得力/deliTJ22 把 5.00 5 25 2 得力 5953 档案袋/文件袋 得力/deli5953 个 50.00 1 50 3 齐心 B3631 票夹/长尾夹 长尾夹 齐心/ComixB3631 盒 40.00 20 800 4 齐心 B3631 票夹/长尾夹 长尾夹 齐心/ComixB3631 盒 11.00 10 110 5 好媳妇 竹扫把 好媳妇竹扫把 把 5.00 20 100 6 得力 起钉器 得力/deli得力0231起钉器 个 5.00 5 25 7 得力 7101 胶棒 得力/deli7101 个 30.00 6 180 8 兰诗 SB-0322 扫把 兰诗SB-0322 套 5.00 20 100 9 得力 30043 双面胶 得力/deli30043 卷 5.00 2 10 10 得力 5531 拉杆夹 得力/deli5531 包 15.00 10 150 11 得力 5531 拉杆夹 得力/deli5531 包 10.00 20 200 12 得力 5531 拉杆夹 得力/deli5531 包 5.00 30 150 13 得力 胶带 得力/deli811 个 8.00 7.5 60 14 好媳妇 拖把 好媳妇3190 把 10.00 15 150 15 得力 0024 回形针 得力/deli0024 盒 30.00 3 90 16 得力 9850 印油/印泥/印台 得力/deli9850 件 3.00 15 45 17 得力 63200 档案盒 得力/deli63200 个 10.00 15 150 18 南孚7号电池 南孚/NANFU7号电池 节 40.00 3 120 19 得力/deli 0017订书钉 23/17 (1000枚/盒) 得力/deli0017 盒 5.00 10 50
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******卫生院
联系人: 帕提古丽·尼亚孜
联系电话: ******
传真:
地址: 且末县阿热西路
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
地址:
附件信息:
关于剪刀的网上超市合同(11N************).pdf
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